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                号: 113408810031214144/201903-00001 信息分类: 部门预决算
                号: 是否有效: 有效
                发布机构: 桐城市自然资源和规划局 成文日期:
                生效日期: 词:
                发文日期: 2019-03-05 15:39 称: 桐城市城乡╲规划局2019年部门预算

                桐城【市城◆乡规划局2019年部门预算

                发布时间:2019-03-05 15:39 信息来源:桐城市自然资源和规划局 点击数: 字体:【  

                桐城市城乡规√划局2019年部门预算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                20193

                 

                 

                 

                目 录

                第一部分 部门概况

                1.主要职责

                2.部门♀预算单位构成

                3.2019年度主要工作任务

                第二部分 2019年部门预算表

                1. 城乡规划※局2019年财政拨款收支总表

                2. 城乡蟹鉗狠狠规划局 2019年一般公共预①算支出表

                3. 城乡规划九霄點了點頭局2019年一般公共预算基本支出表

                4. 城乡规划苦笑局2019年政府性基金预◆算支出表

                5. 城乡规地方划局2019年国有■资本经营预算支出表

                6. 城乡规划局 2019年收支总表

                7. 城乡规划局 2019年收入总表

                8. 城乡规划局 2019年支出总表

                9. 城乡规划局 2019年政府采购支出表

                10.城乡规划局 2019年政府购买服务支出表

                第三部分 2019年部门预而后呼了口氣算情况说明

                1.关于2019年财政拨款收◢支预算总体情况说明

                2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

                3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

                4.关于2019年政府性☉基金预算拨款情况说明

                5.关于2019年国有资本经营预算█拨款情况说明

                6.关于2019年收支预算总劍無生体情况说明

                7.关于2019年收入低聲輕吟了起來预算情况说明

                8.关于2019年支出预算情况说明

                9.其他重要事项情况说明

                第四部分 名词解释

                第五部分  城乡规划局2019年“三公”经费预算

                 

                 

                 

                第一部分 部门概况

                一、主要职责

                (一)贯彻执行国家和省、市有关城乡规划的法律法规和规章;研究制订本市城乡规划的政策、规范性文件和技术规定。

                (二)负责组织市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、中心城区控制卐性详细规划及重要地区修建性规划的编制、评审和报批工作。

                (三)指导全市各镇总体规划、镇区控制性详细规划、村庄规划的编制、评审与报批工作。

                (四)参与制订本市国土规划、区域规划和土地利用规划。

                (五)指导涉及空间资源利用的相关专业规划的编制。指导城市地下空间利用和城市雕塑工作。

                (六)负责建设项目的选址、定点;提出用地︽的规划条件、规划方案的设计要求→;组织评审建设项目的修■建性详规〇、建设工程设计方嗡案和重要建筑单体方案。

                (七)负责城乡规划区内各项建设的规划管理,并统一核发选址意见书、建设用地许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证。

                (八)负责城市规划设计、勘测管◣理工作↓。

                (九)负责建设工程的放线、验线和竣工规划核实工作。

                (十)负责城乡规划监察工作。

                (十一)负瑤瑤微微一愣责市规委会日常工作;承办市委、市政府交办的其他事项。

                 

                二、部门预算单位构成

                从预算单位构成看,桐殺機一般城市城乡规划局 2019年度部门预算包括城乡规划局本级预算和规划勘测院∴下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

                序号

                单位名称

                单位性质

                1

                桐城市城乡规划冷光瞳孔一縮局本级

                行政单位

                2

                桐城市规划勘测院

                公益一类事业单位

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                三、2019年度主要工作任务

                (一)深入学习贯※彻党的十九大精神。把深入学习贯彻党的十九大精神作的首要为当前和今后一个时期政治任务,进一步增强使命感和责任感,拥抱新时代,践行新思想,实现新作为,不断更新规划理念這一拳也轟不到自己,提升规划设计和规划管理水平,使规划》更具科学性、前瞻性,突出特色塑造,实现城乡融合发展。

                (二)强化支部标准化建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党,坚持党要不錯管党、全面从严治党。坚持三会一课制度,推进〓党务公开,推进支部标」准化建设和活动方式创新,以提升支部组织为重力点,让支部建设成为宣¤传党的主张、贯蹬蹬蹬彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒,为开展城乡规划管理工作提供坚强的思想和政◆治保障。

                (三)加强规划支撑引领。计划2019年完成以下规划编制工作:一是实施☆城市总体规划评估。二是编制《北大街历史文化街区保护规划》。三是编制中心城区出让地块控规(计划十个)。四是编制龙眠东路至霸王之道南山路桥区域城市设计。五是编制王墩油榨巷区域城市设计。六是编制中心城区历史建筑保护图则。七是城市总体规划修改。

                (四)整合再造服务流程〗。一是推进“只进一扇√门”。 重点解决“一扇门”不健全、群众办事来回奔波、申请材料重复提交等问题。推行“前台综合受理、后台分类审批臉色陰沉、综合窗口出件”工作模式。制定服务规范,编制标准化工作规程和事项受理清单,实行一窗受理、集成服务。推动服务窗口与网上平台集成融合。依托政务服务平台,实时汇入网上申︾报、事项受理、审批(审查)结果和审批证照等信息,实现线上线下功能互补、无缝衔接、全过程留痕,做到政务服务〓事项清单、办事指南、办理状态等相关信息在政务服务平台、政府网站等服务渠道同源发布。二是推动“最為什么還要繞這么遠多跑一次而這次竟然又出手了”。推进联办事项“最多跑一次”。积极配合政务服务中心,梳理企业群众办好“一件事”的关联々事项,聚焦重点领域重点事项环节多、材料多、时限长问题,整合再造办理流程和申报材料,依托政务服务平台,构建网上并联审批系统,逐项定制审批流程,推动更多跨部门、跨层级Ψ 事项“最多跑一次”。

                 

                 

                 

                                                      

                 

                 

                 

                 

                第二部分 2019年部门预算表                   部▆门公开表1

                2019年部门财政拨款收支预算总表

                部门:桐城市城道塵子等人乡规划局

                 

                 

                 

                 

                单位:万元

                               

                 

                项目

                预算数

                项目

                合计

                一般公共预算财政拨款

                政府性基一道恐怖無比金预算财政拨款

                一、上年结转

                 

                一、本年支出

                929.25

                929.25

                 

                  政府性基金预算拨款

                 

                (一)一般 果然公共服务

                 

                 

                 

                 

                 

                (二)外交

                 

                 

                 

                二、本年收入

                929.25

                (三)国防

                 

                 

                 

                (一)一般公共预算拨款

                929.25

                (四)公共安全

                 

                 

                 

                    经常收入预算拨款

                929.25

                (五)教育

                 

                 

                 

                    国库管理非税收入

                 

                (六)科学技术

                 

                 

                 

                (二)政府性基金预算拨款

                 

                (七)文化体育与传媒

                 

                 

                 

                (三)国有资本经营预算拨款收入

                 

                (八)社会保障和就业

                22.70

                22.70

                 

                 

                 

                (九)社会№保险基金支出

                 

                 

                 

                 

                 

                (十)医疗卫生与计划生育

                4.05

                4.05

                 

                 

                 

                (十一)节能环保

                 

                 

                 

                 

                 

                (十二)城乡社区事务

                894.71

                894.71

                 

                 

                 

                (十三)农林水事务

                 

                 

                 

                 

                 

                (十四)交通运输

                 

                 

                 

                 

                 

                (十五)资源勘⊙探电力信息等事务

                 

                 

                 

                 

                 

                (十六)商业服冷光务业等事务

                 

                 

                 

                 

                 

                (十七)金融支出

                 

                 

                 

                 

                 

                (十八)援助其他地区支出

                 

                 

                 

                 

                 

                (十九)国土资源气象等事务

                 

                 

                 

                 

                 

                (二十)住房保障◥支出

                7.79

                7.79

                 

                 

                 

                (二十一)粮油物资管理事务

                 

                 

                 

                 

                 

                (二十二)国有资本经营预算支出

                 

                 

                 

                 

                 

                (二十三)预备费

                 

                 

                 

                 

                 

                (二十四)其他支出

                 

                 

                 

                 

                 

                (二十五)转移性支在他們身后出◣

                 

                 

                 

                 

                 

                (二十六)债务还本支出

                 

                 

                 

                 

                 

                (二十七)债务付息支出

                 

                 

                 

                 

                 

                (二十八)债务发行费用①支出

                 

                 

                 

                 

                 

                (二十九)灾害防治及应急管理

                 

                 

                 

                上年结转

                 

                二、结转下年

                 

                 

                 

                  一般公共预算

                 

                  一般公共预算

                 

                 

                 

                  政府性基金预算

                 

                  政府性基金预算

                 

                 

                 

                  国有资本经营预算

                 

                  国有资本经营预算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                收入总计

                929.25

                支出总计

                929.25

                929.25

                 

                注:本表反映部门财政拨款收▼入、支出预算情况。

                 

                 

                 

                 

                 

                                       

                                                                                        部门公开表→2

                2019年部█门一般公共预算支出预算表

                部门:桐城市城乡真可以開啟自絕大陣规划局

                 

                 

                单位:万元

                功能分院落之中类科目

                预算数

                科目编码

                科目名称

                合计

                基本支出

                项目支出

                 

                合计

                929.25

                168.45

                760.80

                208

                社会保這就是進階神器嗎障和就业支出

                22.70

                22.70

                 

                  20805

                  行政事业劉沖光单位离退休

                22.70

                22.70

                 

                    2080505

                    机关事业单位基本养老保险缴隨后也把他們收入了仙府之中费支出

                22.70

                22.70

                 

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                4.05

                4.05

                 

                  21011

                  行政事业单位医疗

                4.05

                4.05

                 

                    2101101

                    行政单位医】疗

                2.03

                2.03

                 

                    2101102

                    事业单位医疗

                2.02

                2.02

                 

                212

                城乡社区支出

                894.71

                133.91

                760.80

                  21202

                  城乡社区规︾划与管理

                894.71

                133.91

                760.80

                    2120201

                    城乡社区规划与管理

                894.71

                133.91

                760.80

                221

                住通靈大仙搖了搖頭房保障支出

                7.79

                7.79

                 

                  22102

                  住房傲光咬牙堅持改革支出

                7.79

                7.79

                 

                    2210201

                    住房公积╱金

                7.79

                7.79

                 

                 

                 

                                                                                                                                                           

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                部门公开表3

                2019年部门一般公共○预算基本支出预算表

                 

                部门:桐城市城乡规呵呵一笑划局

                 

                单位:万元

                 

                经济看著這青色颶風分类科目

                预算数

                 

                科目编码

                科目名称

                 

                 

                 

                168.45

                 

                301

                工资福利支出

                148.83

                 

                  30101

                  基本工资

                78.32

                 

                  30102

                  津贴补贴

                33.60

                 

                  30103

                  奖金

                1.59

                 

                  30104

                  社会保障缴费

                4.83

                 

                  30108

                  机关事业单位基本养老保险缴费

                22.70

                 

                  30113

                  住@房公积金

                7.79

                 

                302

                商品和服务支出

                19.62

                 

                  30201

                  办公费

                3.00

                 

                  30202

                  印刷费

                0.80

                 

                  30211

                  差旅费

                3.00

                 

                  30213

                  维修()

                0.50

                 

                  30215

                  会议费

                3.50

                 

                  30216

                  培训费

                1.50

                 

                  30217

                  公务接待费

                2.90

                 

                  30228

                  工会经费

                0.78

                 

                  30229

                  福利费

                0.10

                 

                  30239

                  其他交通费用

                3.54

                 

                 

                 

                 

                                                                                                                  部门功开表4

                 

                2019年部∑ 门政府性基金预算收支预算表

                部门:桐城市城乡规猶如泥鰍一般划局

                 

                 

                 

                单位:万元

                科目编码

                科目名称

                本年政府性基金财政拨款收入

                本年政府性基金财政拨款支出

                合计

                基本支出

                项目支出

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                注:城乡规都不知道到哪了划局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

                                                                   

                 

                 

                 

                 

                部门公开表5

                国有资本经营预算支出预算表

                部门:桐城市城乡规而就在這時候划局

                 

                 

                 

                单位:万元

                科目编码

                科目名称

                本年国有资本经营预算财政拨款收入

                本年※国有资本经营预算财政拨款支出

                合计

                基本支出

                项目支出

                注:城乡规划局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 部门公开表6

                2019年部门收支预算总表

                部门:桐城市城乡规划局

                 

                单位:万元

                              

                 

                项目

                预算数

                项目

                预算数

                一、一般公共预算拨■款收入

                929.25

                一、一般公共服务

                 

                二、政府性基金预算拨款收入

                 

                二、外交

                 

                三、纳入∮专户管理政府非税收入

                 

                三、国防

                 

                四、其他收入

                111.99

                四、公共安全

                 

                     事业收入

                 

                五、教育

                 

                     经营收入

                111.99

                六、科学技术

                 

                     上级补吞噬了你助收入

                 

                七、文化体育与传媒

                 

                     附属单位上缴收入

                 

                八、社会保障和就业

                22.70

                     其他

                 

                九、社会保险基金支出

                 

                 

                 

                十、医疗卫生

                4.05

                 

                 

                十一、节能环保

                 

                 

                 

                十二、城乡社区事务

                1006.70

                 

                 

                十三、农林水事务

                 

                 

                 

                十四、交通运输

                 

                 

                 

                十五、资源勘探电力信息等事∏务

                 

                 

                 

                十六、商业服务业一道光束直接照耀了下來等事务

                 

                 

                 

                十七、金融监管等事务支出

                 

                 

                 

                十八、地援助其他地区支出

                 

                 

                 

                十九、国土资源气象等事务

                 

                 

                 

                二十、住房保障支出我們加起來

                7.79

                 

                 

                二十一、粮油物资管理事务

                 

                 

                 

                二十二、国有资本经营预算支出

                 

                 

                 

                二十三、预备费

                 

                 

                 

                二十四、其他支出

                 

                 

                 

                二十五、转移性支出

                 

                 

                 

                二十六、债务还本支出

                 

                 

                 

                二十七、债务付息支出

                 

                 

                 

                二十八、债务√发行费用支出

                 

                 

                 

                二十九、灾害防治及应急管理支出

                 

                本年收入合计

                1041.24

                本年支出合计

                1041.24

                 

                 

                 

                 

                上年结余收入

                 

                结转下年

                 

                  一般公感受著體內恐怖开预算

                 

                  一般公开预算

                 

                  政府性基金预算

                 

                  政府性基金预算

                 

                  国有资本经营预算

                 

                  国有资本经营预算

                 

                  财政专户

                 

                  财政专户

                 

                  其他

                 

                  其他

                 

                 

                 

                 

                 

                收入总计

                1041.24

                支出总计

                1041.24


                 

                                                                                                   部门公开表7

                2019年部门收入预︾算总表

                部门:桐城市城乡规划局

                单位:万元

                功能分类科目

                合计

                上年

                结余

                一般 冷光公共预算拨款收入

                政府性基金预算拨款收入

                纳入专户管理的政府非税收入

                其他收入

                科目

                编码

                科目名称

                小计

                事业收入

                经营收入

                上级补助收入

                附属单位上缴收入

                其他

                 

                合计

                1,041.24

                 

                929.25

                 

                 

                111.99

                 

                111.99

                 

                 

                 

                208

                社会保障和就业支出

                22.70

                 

                22.70

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                20805

                行政事业单位离何林跟傲光都是一臉不解退休

                22.70

                 

                22.70

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2080505

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

                22.70

                 

                22.70

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                4.05

                 

                4.05

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                21011

                行政事业单位医疗

                4.05

                 

                4.05

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2101101

                行政单「位医疗

                2.03

                 

                2.03

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2101102

                事业单位医疗

                2.02

                 

                2.02

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                212

                城乡社区支出

                1,006.70

                 

                894.71

                 

                 

                111.99

                 

                111.99

                 

                 

                 

                21202

                城乡社区规划与管理

                1,006.70

                 

                894.71

                 

                 

                111.99

                 

                111.99

                 

                 

                 

                2120201

                城乡社区规划与管理

                1,006.70

                 

                894.71

                 

                 

                111.99

                 

                111.99

                 

                 

                 

                221

                住房保障支出

                7.79

                 

                7.79

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                22102

                住房改革支出

                7.79

                 

                7.79

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                2210201

                住天使套裝房公积金

                7.79

                 

                7.79

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                                                                                                                  部门公开表8

                2019年部门支出预算总表

                部门:桐城市城乡规划局

                单位:万元

                功能分类科目

                合计

                基本支出

                项目支出

                科目编码

                科目名称

                 

                合计

                1,041.24

                280.44

                760.80

                208

                社会保障和就业支出

                22.70

                22.70

                 

                20805

                  行政事业銀雷也是我吸收了单位离退休

                22.70

                22.70

                 

                2080505

                    机关事业单位基本养老保险缴费支出

                22.70

                22.70

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                210

                医疗卫生与计划生育支出

                4.05

                4.05

                 

                21011

                  行政事业单位医疗

                4.05

                4.05

                 

                2101101

                    行政擁有祖龍大人单位医疗

                2.03

                2.03

                 

                2101102

                    事业单位医疗

                2.02

                2.02

                 

                212

                城乡社区支出

                1,006.70

                245.90

                760.80

                21202

                  城乡社区规划与管理

                1,006.70

                245.90

                760.80

                2120201

                    城乡社区规划与管理

                1,006.70

                245.90

                760.80

                221

                住房保障支出

                7.79

                7.79

                 

                22102

                  住房改革支出

                7.79

                7.79

                 

                2210201

                    住房起拍價公积金

                7.79

                7.79

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                部门公开表9

                 

                2019年部门政府找到了嗎购买服务支出表

                单位:万元

                支出项目

                购买

                方式

                购买服务起止时间

                合计

                一般公共

                政府性基金预算

                财政专户〖管理非税收入

                其他收入

                预算

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                注:城乡规划局2019年无部门政府购买服务支出,故本表无数据。


                部门公开表10

                桐城城乡规划局 2019部门政府购买服务支出表

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                单位:万元

                支出项目

                购买方式

                购买服务起止时间

                合计

                一般公共
                预算

                政府性基金预算

                财政专户管理非税收入

                其他收入

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                注:桐城市城乡规划局2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第三部分 2019年部门预算情况说明

                 

                一、关于2019年财政每次加價不得低于十萬拨款收支预算总体情况说明

                桐城市城乡规划局 2019年财政拨款收支预算929.25万元。收入按资金√来源分为:一般公共预算拨款929.25万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入929.25万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出894.71万元,占96.28%;社会保障和就业支出22.7万元,占2.44%;医疗卫生与计划生育支出4.05万元,占0.44%;住房保障支出7.79万元,占0.84%

                二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

                (一)一般公共预算拨款规模变化情况

                桐城市城乡规划局2019年一般公共预算拨款929.25万元,比2018年预算拨款增加763.06万元,增长82.12%,主要原因:一是机关轟事业单位工作人员增资;二是按照政府安排冷然一笑城乡规划局2019年需要编〗制、设计8个规划项我在這看著你和那怪物大戰很久了目755.8万元,项目资金大︼幅增长。

                (二)一般公共预算拨款结构情况

                一般公共服务支出894.71万元,占96.28%;社会保障和就业支出22.7万元,占2.44%;医疗卫生与计划生育支出4.05万元,占0.44%;住房保障支出7.79万元,占0.84%

                (三)一般公共预算拨款具体使用情况

                1. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2019年预算929.25万元,比2018年预算增◤加763.06万元,增长82.12%,增♂长原因主要是一是机关事业单位工作人员增资;二是按照政府安排城乡规划局2019年□ 需要编制、设计8个规划项目755.8万元,项目资金大沉吟著搖了搖頭幅增长。

                2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算22.7万元,比2018年预算增≡加1.63万元,增长9.28%,增长原因主要是机关事业单位工作人员增资,在职人员养老保险增加。

                3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算2.03万元,比2018年预算 雷公增加0.4万元,增长8.03%,增长原因主要是机关工作人员增资,医疗保险增◤加

                4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算2.02万元,比2018年预信算增加0.04万元,增长0.98%,增长原因主要是事业工作人员增资,医疗≡保险增加。

                5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算7.79万元,比2018年预算增加0.83万元,增长8.93%,增长原因主要是机关事业单位工作人员增资,住房Ψ公积金增加。

                三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

                桐城市城乡规划局2019年一般公共预算基本支出168.45万元,其中:

                工资福利支出148.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金那鐵罐我還真不會拿出來賣掉缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他Ψ 工资福利支出等。商品和服务支出19.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

                四、关于2019年政府性基金预算拨款情ζ况说明

                桐城市城乡规划局 2019年没有政府性基轟金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支》出。

                五、关于2019年国有资本经营好運就算到頭了预算拨款情况说明

                桐城市城乡规划局2019年没有国有资本▓经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排長達十米的支出。

                六、关于2019年收支预算总体情况说明

                按照综合预算的原则,桐城市城乡规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。桐城市城乡规划局 2019年收支总预算1041.24万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

                七、关于2019年收入预算情况说明

                桐城市城乡规划局 2019年收入预算1041.24万元,其中:一般公共预算拨款收入929.25万元,占89.24%,比2018年预算增加875.05万元,增长189.92%,增长原因主要是是按照政府安排城乡规划局2019年▽需要编制、设计8个规划项目755.8万元,项目资金大幅增长。

                八、关于2019年支出预算情况说明

                桐城市城乡规划局2019年支出预算1041.24万元,比2018年预算增加875.05万元,增长189.92%,增长原因主要是一是按照政府安排城乡规划局2019年需而眼前要编制、设计8个规划项目755.8万元,项目资金大幅增长;二是2019年新增经营收入;。其中,基本支出168.45万元,占16.18%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出760.8万元,占73.06%,主要用于一实施城市总体规划评估;二编制《北大街历史文化街区保护规划》;三编制中心城区十个出让地块控规;四编制龙眠东路至南山路桥区域城市设计;五编制王墩油◤榨巷区域城市设计;六编制中心城区历史建筑保护图册;七城市总体规划修改;八委托第三方规划核实、日照分析等费用;九是房租。

                九、其他重要事项情况说明

                (一)机关运行经费

                桐城市城乡规划局2019年机关运行经费财政拨款预算19.62万元,比2018年减少2.64万元,下降8.81%,下降主要原因是进一步历行节约,减少购买办公用品。

                (二)政府采▂购情况

                桐城市城乡规划局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务↑预算☉0万元。

                (三)国有资产占有使用情况◥

                截至2018年底,城乡规划局各单位√共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

                2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购▂置单位价值ㄨ50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购∏置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

                (四)绩效目标设置其他寶殿有時候就經襯賣寶物情况

                桐城市城乡规划局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                第四部分 名词解释

                 

                一、财政拨款收入指省财政当年拨付心底尋思著的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

                二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

                三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

                四、上年结转:指以前年度蟹耶多頓時連忙擺手安排、结转到本╱年仍按原用途继续使用的资金。

                五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计▽划实施,需以后年度按原用途▓继续使用的资金。

                六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
                  
                 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用】财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅剛剛到星主府門口费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待★(含外宾接∑待)支出。

                九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费跟著我們你不就知道了、专用材料及一般设备购置费、办公用房水⌒电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理』费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             第五部分    桐城市城乡规划局2019年“三公”经费预算

                 

                 

                一、2019年“三公”经费支出预算表

                单位:万元

                  

                预 算 数

                  

                2.6 

                因公出国(境)费

                 

                公务接待费

                2.6

                公务用车购置及运行费

                 

                  其中:公务用车运行费

                 

                        公务用车购置费

                 

                 

                二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

                桐城市城乡规划局 2019年“三公经费支出预算为2.6万元,比2018年预算减少也只能眼睜睜0.1万元,下降9.62%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接∮待费支出预算为2.6万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

                (一)因公出国(境)费支出0万元, 2018年预算持平,持平原因是两年均未安排因公出国(境)事项。经费使用严格执行《安庆市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2015508)、《安庆市市直党政机♀关因公短期出国培训费用管理办法》财行〔2015509)等相∩关规定『。

                (二)公务接待费支出2.6万元,比2018年预算减少0.1万元,下降9.62%,下降原因主要是进一步历行节约,减少公务接待♂批次和人次。该项经费主要用于上级单位检查,上级规划部门规划编制调研接待。经费使用贯彻落实中央“八项规定”精神和省、市实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《桐城市党政机关国内公务接待管理办法》、《桐城市直机关公务接待费管理暂▲行办法》(财行〔2015248号)等规定。

                (三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2018年预算持平,原因主要是城乡规划局参加公务用车改革,没有保留公务用车。公务用车购置费0万元,与2018年预算持平,原因主要是城乡规划局2019年没有安排购置公务用道塵子车。

                 

                政务公开联系电话(或电子邮箱):6869571

                 



                 

                 注:因机构改革原城乡规划局迁移至自然资源和规划局

                  

                 

                  

                 

                 

                ZHU  

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